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老师,你好!生产型出口企业,会计做本月销售收入,是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额”还是按免抵退税申报汇总表“免抵退税出口销售额(人民币)”?

2023-05-18 21:18
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-18 21:24

是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额

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是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额
2023-05-18
您好,当期申报退税的销售额与免抵退税货物及加工修理修配劳务未开具发票销售额不一致的意思
2023-05-26
你好同学。《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第2条第7项规定:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报。所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”是企业会计记账的出口销售额,包含当期单证信息不齐全的出口销售额。 免抵退税申报汇总表出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。
2023-03-20
同学您好,生产型一般纳税人,有出口业务应该填在增值税申报表主表的第 7 栏 “免抵退税办法出口销售额”。
2024-10-31
你好生产企业的在免抵退里面。
2022-06-07
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