同学稍等正在为你编辑中
老师,我们是被挂靠方,开票收入是80万,那怎么计算收取挂靠方的成本票?(例如挂靠方有公司。也有个人)这两种。税率是9%,综合税率(增值税+附加税+印花税+所得税共17%) 是80万扣除管理费3%和综合税率17%,剩下的就是要收回的成本票吗??
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢 增值税13%所得税2.5%印花税万分之三附加税12%
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
老师,我公司有增值税9%,附加税,印花税收入的万分之三,工会经费收入的万分之12,环保税万分之五左右, 还有企业所得税5% ,老板要综合税率多少个点? 我要怎么算?请教下我吗? 谢谢老师
我在1月26号通过财付通付款99元购买了威海大樱桃当时是5斤而且是大个的当我收到商品特别特别的小,仅仅有一斤,我这是被骗了,请你追回我的资金。
为啥小规模月开了1%的专票,但是今天申报的时候没有自动跳出来增值税申报!?要怎么进上海电子税务局小规模企业增值税申报缴纳路径?
你好老师请问纳税申报的步骤?
那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣,还是在税后实发前扣呢?
老师好,小规模纳税人季度销售额不超过30万,免税费一金,如何理解?季度不超过30万,问题1:30万里面含专票也算吗?问题2:季度不超过30万免征增值税,没有增值税,自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加,所以截图的意思就是:小规模季度不超30万,免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金?
老师,1月底发的24年年终奖,计算了个税金额,但是发的时候忘记扣个税了,直接给员工发的总数(应发数,个税,实发数,发的时候直接按应发数发给了员工),年终奖每个人1万,个税应该扣300,发到大家手里9700元,结果忘记扣税发了每个人1万,300的个税想从下个月要发给员工的工资里扣除,扣的时候是应该税前扣,还是税后扣呢?
自出票起,一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗?
自到期日起10日内提示付款。比如8号到期。8号后10日内提示付款。还是8号前10日内及时付款。
以承兑的商业汇票可以挂失支付没承兑的不可挂失止,只有可以背书转让的。可以公示催考,普通诉讼,什么情况下可以普通讼?所有票据都可以普通诉讼吗?不管承兑还是没承兑的?
公示催告期间届满日不得早于票据付款日后15日。什么意思?白话怎么理解?
对于直接按收入固定比例计算的税种,你直接加和就可以了。增值税和进项相关,企业所得税和成本相关,我建议你直接提取前三到五年的数据,计算每年增值税税额、企业所得税税额和营业收入的比例关系,然后把平均数作为计算依据进行加和,这样即便于理解也有数据支撑,老板应该也能理解
老师,我是建筑公司,比如我开的是9%增值税税率的发票,收取对方综合15.5%的税金及服务费,附加税一共增值税的10%。其他的企业所得税5%,等等, 我的所得税就按含税的15.5%计算乘以5%,这样算对吗? 老板一起算下我们自己交税的成本综合税率是多少,下次好谈业务,,
增值税及附加9.9+企业所得税5+其他0.6=15.5 事实上我也不知道你们这样合适不合适,因为企业所得税收5%不低,大厅开票也才2%左右,但是如果你们取得成本票比较困难,盈利一直较高就很亏,还是建议你用以前的统计数据说话,看看你企业所得税税负大概是收入的多少
他是必须要挂靠建筑公司才能做这个项目好像,不能个人去开。对方老板一般找政府单位结算,钱会发到我公司账上,但是我只会打84.5%给到他,这84.5%是让对方老板开工程成本发票过来我再打给他,所以我只按他这个单笔的所得税来算(其实我公司几乎没有多少利润的),增值税如果他开专票来,我还要返还可抵扣的专票税费给他。 这综合税率是怎么计算呀? 我的所得税就按15.5%*5%算的,不知道对吗。 我增值税就直接按9%计算了,因为虽然要返还,我收到的钱减少了可交的增值税也减少了对吧? 请老师帮忙算一下好吗? 增值税9%,附加税相当于0.9%, 工会经费收入的万分12,环保收入万分之5
如果对方还需要给你工程票作为成本的话,你这样算没问题的