同学你好 对的 剩下的是成本和进项票
建筑施工企业一般利润做到几个点,我门公司挂靠别人公司,综合税率居然收到了14个点,本来增值税9个点,增值税附加也是一个点而已,企业所得税按10个点的利润交足25%税率,也没有要交14个点那么高啊,我这样考虑对吗老师,我怎么算才知道它收的挂靠的税合不合理,另外他还收2%管理费
老师我们属于EPC联合体形式,我是挂靠方,目前甲方(业主)拨付一笔款到被挂靠方,这部分资金怎么回到我们挂靠方呢? 比如我成立劳务公司 ,还有材料公司和被挂靠方签订合同,这样我这些劳务公司和材料公司怎么取得成本票啊?老师 导致我税负还是很高啊, 还是在注册一个个人独资企业类贸易公司,利用核定征收的办法;比如我们个独公司进了材料,转价开票给我这个挂靠方公司,这样我挂靠方公司就有成本票来做进项了目前个人独资公司核定征收是不是取消我就是疑问在这块我成立了劳务公司,材料公司,成立什么样的老师,我给被挂靠方开票了,我这些小公司,没有成本票啊,还是不行啊?我依据什么做成本进项啊,老师,这些小公司,求仔细回答
挂靠别人做的工程,营改增之前挂靠方按合同全额开了发票给甲方,当时按开票金额也交了营业税及附加税,也按开票金额给了挂靠方0.6%的个税和2.5%的所得税,0.8%的管理费则是按照每次收款金额给的。收了部分款,甲方还剩部分款是到现在营改增之后才打过来,那么挂靠公司还应该让我找普票给他们平账吗?现在说不提供材料普票给他们就要按这次收款金额我们扣3%的费用
老师,我们是被挂靠方,开票收入是80万,那怎么计算收取挂靠方的成本票?(例如挂靠方有公司。也有个人)这两种。税率是9%,综合税率(增值税+附加税+印花税+所得税共17%) 是80万扣除管理费3%和综合税率17%,剩下的就是要收回的成本票吗??
开发票含税5.16万元,增值税0.31附加税。0.04万元印花税0.001万元企业所得税0.089万元挂靠管理费0.089万元收到工程款4.46万元,付款3.26万元,工程施工材料0.67万元。请问这个会计怎么做,拜托。请问这个分录怎么做,工程结算收入是开票金额嘛?成本是工程施工材料金额嘛,那这样我的利润就不对了,我只是管理费用的收入其他都是挂靠方出
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
公司的电费和水费计入哪些科目,公司是加工厂
公司送铜捧来回用的车的油费和铲车柴油费是入哪个科目?并且记入这个科目的哪个明细科目?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
那行业税负是指,例如行业增值税税负是3.5%,这个月我要开票100万,那我只能抵扣进项票金额是?这个税负是不是按照每月的应缴税的标准?
对的 最后综合看年度的
老师可以帮我算算吗,开票收入是100万,3.5%的增值税税负。进项票的计算?我不知自己的逻辑对不对,麻烦老师了。
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 根据这个公式计算