咨询
Q

老师,我们实际应收金谷工地186727.3元,但是对方要求我多开票,开票金额是246800,也收了246800元246800-186727.3=60072.7元 我们多开了60072.7元的票要交税601元,186727.3+601=187328.3 246800-187328.3=59471.7 所以我们退回了59471.7元给对方 我把这个退回去的钱记了费用里面对吗?然后应收账款里的已收栏我是填246800,还是填186727.3呢? 有点复杂

2023-05-17 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 13:58

你好;  多开票是为什么 ; 这个是什么原因  才好判断的 

头像
快账用户8746 追问 2023-05-17 14:18

就是客户赚取中间的钱

头像
齐红老师 解答 2023-05-17 14:23

你好; 那你也要按合同走哦 ;  你们 是走什么样的业务 ; 你描述下三方的关系业务; 怎么开展的;才好判断的  

头像
快账用户8746 追问 2023-05-17 14:30

就是我们是帮村里做工程,然后村里去财政局申请报销工程款,村里为了赚钱,就叫我多开票,按时间支付,多的又退回给村里

头像
齐红老师 解答 2023-05-17 14:33

你好;   不可以这样; 你这样会 虚开发票; 金额大的傲世有 刑事责任的

头像
快账用户8746 追问 2023-05-17 14:36

我不是问你可不可开票,是问你发生了这样的业务,该怎样记账

头像
齐红老师 解答 2023-05-17 14:38

你好;    按照发票来做账收入 ;    全额做收入结转成本   ;退的钱 到时你 做 成本或者费用去 ; 只能这样的  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;  多开票是为什么 ; 这个是什么原因  才好判断的 
2023-05-17
同学好 没有什么好的处理办法,退回的只有挂在其他应收款,除非对方给开佣金发票
2023-05-12
您好!申请退回,怎么会涉及到金融费用呢? 还有确认45000人民币费用这个金额怎么来的呢? 汇率是当天汇率,自己填写,期末确认汇兑损益, 图里面那里是扣除的手续费
2022-11-23
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
1.是的,附属类可以不填写 2.可以的,这个你们双方协商,税局对这个没有什么要求,你可以开折扣发票,和平销返利不一样
2020-08-26
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×