嗯嗯,可以反结账调整的
老师,你好。21年有费用大概十万左右当时没有发票 就挂其他应付款了。没有入账做费用。现在票拿回来了。我该怎样调账。现在年报汇算清缴都没做。还可以反结账套做吗
我一份做错做了一笔费用A同事人身上,现在我发现这边钱应该是B同事出的钱,我现在怎么调整账,怎么做分录,都是管理费用,是先冲销再重做吗
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
老师您好,我在今年年初补计提了管理费用电费,那我在汇算清缴的时候可以做调整吗?应该在哪几个表提现呢
老师,现在做汇算清缴,我以前的有科目挂错的,实际应该计入销售费用,现在我挂在管理费用上了,我这边账上要反结账调整吗?
老师,蕲艾服务开票几个点的税?谢谢
我们公司新成立一个分公司,需要单独做账核算,和单独报税吗
老师你好,请问我们有家既是客户又是供应商我们开票给他,他也开票给我们了,银行没有收付款,所以账上挂着应收应付款,这个情况可以做账直接对冲完吗 或者做个抹账协议 然后做账直接冲销吗
老师,建筑劳务的增值税税率多少,包含一般纳税人和小规模纳税人
老师,私户收款金额比较大,是不是有风险?
老师你好、请教一下、我入职的这家公司、先做了出纳、然后做个应付会计(就负对接供应商、他们开票、我安计划付款)还挂了主办会计的名、但税务其他人在办、这种情况他们公司要是有问题、我有没有风险
老师,麻烦问问对方是小规模纳税人,开票来,我们公司可以抵税吗?谢谢
你好 老师 2019年收了一笔苗木钱,钱收了,当时没开票,也没做预收,这个怎么调整
合伙人用分红,通过公司对公账户买房子,大概25万,凭证应该怎么记账
公司买房子比如说25万可以抵税吗
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老师,我想确定一下,我们老板采购一些罐头,紫砂壶,送给外包干活的工人,我们就是一个销售公司,这不是给我们企业员工的,我是计入销售费用吗?
计入管理费用也没错的
我计入管理费用业务招待费吗?职工福利也不合适呀,还请老师指导一下
是不是调入销售费用不合适呀
那就转为接待费就是了哈
我现在就计入招待费的,那我就不调账了
嗯嗯,不用调就是了哈