同学你好 错的做调整就可以了
我现在正在做汇算清缴,发现我5月份的管理费用。分录记反了一笔。导致利润表和账上的管理费用总额差1000块钱。提交汇算清缴的时候,想提示我是否要更改。我应该怎么弄?
老师,我汇算清缴时发现去年第四季度管理费用有两笔凭证做错了,导致利润表和管理费用明细账对不上,我现在要汇算清缴得怎么操作
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
老师,我用的u8软件我这转账生成的期间损益结转6602管理费用的科目不全,跟我在会计科目中建立的科目不一致,导致我结转管理费用的时候不能全部结转进本年利润,管理费用科目有了余额,请问怎么处理?
老师,你好?我接手的会计做的账2022年管理费用贷方有金额导致报表跟科目余额表数字不一样,现在我找到那几笔账导致的,我该怎么办能使我的财报跟科目余额表一致?
老师:有什么方法可以降低资产负债率啊?
上年管理费用科目记错,应该是原材料,去年做账借管理费用,进项税,贷应付账款,今年怎么调
付款人姓名是贷款人周转户是什么意思
郭老师,我们是做美容服务业的,有咨询,美容服务,也有销售美容产品,这样属于混合销售还是什么,票怎么开,税怎么交
收到旅游服务费发票做什么科目
老师,第一个员工吕芳用基本工资除应出勤天数乘实际出勤天数的公式不等于实发工资3470呀?但是用笨方法到推过去就是3470,到推的方法就是吕芳基本工资3200加270等于3470,她没有请假矿工的情况,这啥两种方法算出来不相等呢
你好,我公司是建筑施工企业,现在呢,有一个项目,我是总分包,然后下面呢,我就签了钢筋工合同,那个模板工合同,那么这些公司跟我开什么票呢,我这个项目呢,它是甲供材的,做的是简易计税,然后我的那个预缴的时候下面开的这票,我可以做预缴抵扣吗?
老师,我们是汽车4S店,处置了一台试驾车给其他公司,还开了发票。做账做了固定资产清理,销项税,我想问一下报税的时侯这个固定资产清理的金额要放到哪呢?13%的税率货物加工修理修配劳务吗?是不是用我做账的收入加上这个固定资产清理来做销售额呢,要不收入和税不配比。
老师,公对公付款,是不是哪个公司付款的,就必须要给哪个公司开票
老师您好,有张进项票,我们把款打到了原来的公司名称,但是他改了公司名称,用新的公司名称给我们开的发票,这个可以吗,怎样处理呢
但已经结账了怎么做调整?在2023年的账目里调整吗?还有我汇算清缴怎么怎么做?
同学你好 反结账回去调整就可以
2022年的账目里,9月的管理费用有一笔退回的社会保险没有用红字,借银行存款428.8,贷管理费用,社会保险费 10月的分录管理费,我做了两个一样的借贷,借,管理费用招待费252,贷管理费用招待费252 这两笔费用分录做错了,导致汇算清缴的利润表跟科目余额表中管理费用不一样,两者相差680.8的书,我要在汇算清缴的期间费用表的里数据应该怎么调整?还是在纳税调整表里调?
已经年结账了,还是9月跟10月份的账目错误
同学你好 反结账回去在当年调整就可以了 只是科目错了
这个调整会影响到2023年的账目吗?
同学你好 这个不会
我用的软件是迷你版金蝶,不能反年结转,这个要怎么调整,?我能不能直接把科目余额表的数据调整和利润表的管理费用一致,可以这样吗?
同学你好 这个可以的