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老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢啦

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2023-05-15 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 21:46

您好 借:无形资产 600000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 36000 贷:银行存款 336000 累计折旧金额300000/5*2=120000 计提减值金额(600000-120000)-210000=270000 借:资产减值损失 270000 贷:无形资产减值准备 270000

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齐红老师 解答 2023-05-15 21:49

第三年摊销金额 210000/3=70000 借:管理费用 70000 贷:累计摊销  70000 使用期满 借:累计摊销 120000%2B70000*3=330000 借:无形资产减值准备 270000 贷:无形资产 600000

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快账用户6002 追问 2023-05-15 21:56

分录要旁边这样,老师

分录要旁边这样,老师
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齐红老师 解答 2023-05-15 22:05

1、购入: 借:无形资产 600000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 36000 贷:银行存款 336000 2、摊销: 借:管理费用 600000/5=120000 贷:累计摊销 120000 3、减值: 累计摊销金额120000*2=240000 计提减值金额(600000-240000)-210000=150000 借:资产减值损失 150000 贷:无形资产减值准备 150000 4、摊销: 已读 第三年摊销金额: 150000/3=50000 借:管理费用 50000 贷:累计摊销  50000 5、结转: 借:累计摊销240000%2B210000=450000 借:无形资产减值准备 150000 贷:无形资产 600000 对不起 手机回复的 前面把60万输成了30万 实在抱歉 这里改正过来了 

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快账用户6002 追问 2023-05-15 22:17

第一个分录银行存款不应该是636000吗

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快账用户6002 追问 2023-05-15 22:20

600 000+36 000,老师你这是不是都回复错了

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齐红老师 解答 2023-05-15 22:23

对的 手机录入的 我没有注意 太长 也没有检查  应该是636000 实在不好意思 手机误事 

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快账用户6002 追问 2023-05-15 22:29

第四个分录不应该是70 000吗

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快账用户6002 追问 2023-05-15 22:29

麻烦老师检查一下发给我最正确的

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齐红老师 解答 2023-05-15 22:32

我登录电脑再给您写一遍  手机真是让我糊涂 分录没问题的  就是这个金额 拉上拉下的滚动 我就搞错了 1、购入: 借:无形资产 600000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 36000 贷:银行存款 636000 2、摊销: 借:管理费用 600000/5=120000 贷:累计摊销 120000 3、减值: 累计摊销金额120000*2=240000 计提减值金额(600000-240000)-210000=150000 借:资产减值损失 150000 贷:无形资产减值准备 150000 4、摊销: 第三年摊销金额: 210000/3=70000 借:管理费用 70000 贷:累计摊销  70000 5、结转: 借:累计摊销240000%2B210000=450000 借:无形资产减值准备 150000 贷:无形资产 600000

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