不填写 上面的就对了
老师你好,如果我当年有利润额,并且可以弥补之前的亏损,那么我在企业所得税弥补亏损明细表中第11行本年度最后当年可结转以后年度弥补的亏损额,这个金额我应该是填利润额交完企业所得税之后的净利润额吗?
老师,企业所得税米补损亏损明细表中,可弥补年限五年,那个数据我今年是盈利了9711点四二,这个表是我12月份就是全年的营业利润,现在,我的税汇算调整了两万元,那我这个可弥补年限五年,这里的金额是不是要用9711点42+20000元啊?
老师,我不明白企业所得税弥补亏损明细表的填法,我2022年是第一年营业,当年利润9000元,调增后为境内所得35792.37,我不明白在可弥补5年那我2022年是否填我利润9000元,是否要填-9000元,或者赢利了就不填写,要亏损了才填写在弥补5年哪?我现在这样填是不是正确?
老师,我在填报四季度的企业所得税申报表,今年利润总额为119409.52,我们去年亏损的15万,我是不是要在弥补以前年度亏损那里填写119409.52这个金额?
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
那如果是亏损9000,五年弥补那里,我是不是要填负9000?
对的,是的,是这么做的。