实际就是给一个公司装修的吗?如果是的话可以。
老师好,我们是建筑业公司的,我们给甲方开增值税专用发票100万,甲方对公付给我们60万,然后代发了人工费40万,请问我这个怎么做账务处理呢?
请问老师,我司是一般纳税人。9月应收甲客户不含税金额100,税额13。含税金额113的货款!然后有家乙公司同样是我们客户,但乙公司是小规模公司,不能开专票!就委托我们一起开票给甲公司,甲公司给我们打款,再支付给乙公司!乙公司不含税金额是50,税额6.5。含税金额56.5!!我们都统一开票给甲公司!已银收货款!请问分录怎么做
老师,我单位销售产品给甲公司,也给甲公司开具发票了,但是对方却从乙单位打款到我对公账户,可以让对方写委托付款书给我们单位吗?这样好清往来账
老师,客户给我们公司打款40万的装修费,但是用两家公司转账过来得,然后对方想让我们把这40万发票都开给其中一家公司甲,然后甲那边写个委托付款,委托乙公司代甲付款给我们,这样我们能把这个40万发票全部开给甲吗
老师您好!甲公司欠我公司工程款(我公司已给甲公司开具发票,确认应收),多年不给。我公司欠丙公司20万元未付(丙公司已给我公司开具发票,确认应付)。现在甲公司和丙公司协商一致,将甲公司一辆车做价20万元,过户到丙公司名下。相当于甲公代替我公司支付丙公司款项。我们三方签订一份委托付款协议,就写委托甲公司代替我公司付款给丙公司,这样我们三方都各自下账。这样可以吗?这个过程有风险吗?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?