同学您好,不可以,没票要调增
企业所得税汇算清缴时,因为去年有的发票没来得及开,在汇算清缴前取得了发票,所得税可以正常抵扣,不需要纳税调增是吗
本年暂估计提了费用,但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了,汇算清缴还需要纳税调增吗?次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税?是次年的所得税汇算清缴再做调减?本年能否不作纳税调增?
汇算清缴缺票,可不可以不调增,清缴后取得发票抵扣 汇算清缴所得税的税率是多少
老师,这两种情况不理解,企业所得税汇算清缴不是在汇算之前取得发票都可以不用调增吗
如何多开那种进项票才可以少上增值,也不影响汇算清缴时调增所得税
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
同学您好,亏损不需要交,其他都要交的法定税率25% 高新与西部优惠税率15%,小微20%另有政策优惠,境外预扣所得税率10%。
利润是亏损是不用交税,但是成本没取得发票是不是要调增,我公司以前记账公司说可以不调 公司申报表是小微型企业是不是可以享受20%
同学您好,小微,22年法定税率按20%,减免的话100万以内的按2.5%,100-300万的按5% 23年减免的话100万以内的按5%,100-300万的按5%
100万指的是收入还是利润
同学您好,100万指的是利润
我公司利润没超过,是不是所以的小微都能减免按2.5%交税 我今天填写汇算清缴主表的时候上面小时25%税率 是什么原因,还是要调优惠政策明细表
同学您好,选了小微选项吗
是选了的
同学您好,保存后再看一下是否更新
什么意思
同学您好,申报时打开选择完成后逻辑会重新判断
在哪里可以看到判断,享有优惠显示什么
同学您好,再检查下 减免所得税额栏次有没有填写应纳税所得额*20%这个数据