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老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?

2023-05-13 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-13 17:22

能反结账修改的最好。反结账修改。

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快账用户4644 追问 2023-05-13 17:25

老师,那如果在申报年度财务报表的时候点审核提示:《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)+ 盈余公积(期末余额-年初余额) 小于或等于 《利润表》净利润(本期金额),这个是什么意思,是哪里错了吗,要调账吗

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齐红老师 解答 2023-05-13 17:28

未分配利润(期末余额-年初余额)=利润表净利润累计

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能反结账修改的最好。反结账修改。
2023-05-13
你好这个滞纳金做借营业外支出,贷银行,这个不改上年企业所得税申报表,我建议做借税金及附加,贷应交税费,借应交税费,贷银行,算本年就可以,
2021-07-10
需要去反结账去修改10月这个分录,之后重新结转损益,
2021-01-16
你好,没有需要增加的,这个本来税金及附加就没有余额,他月末结转到本年利润的。
2023-07-05
印花税因为是当月缴纳,可以不用计提 直接缴纳应该是 借:税金及附加 贷:银行存款
2020-09-12
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