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老师,我们公司本来月租金5000元,冲减2000元(因为现在国家加氢有补贴,我们把部分补贴给客户了),客户给我们打款3000的租金,这个2000元算是销售折让吗?需要怎么账务处理,开票是开多少?

2023-05-12 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 16:32

你好1; 那发票是怎么开的; 你开的5000还是多少的  

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快账用户4080 追问 2023-05-12 16:32

发票开3000合适吗?

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齐红老师 解答 2023-05-12 16:35

不合适的; 你这样会少报税的 

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快账用户4080 追问 2023-05-12 16:37

那我们应该开5000发票,其中2000我们收不到款啊

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齐红老师 解答 2023-05-12 16:40

你好;     开5000元 ;到时补助的这部分  你抵减应收账款即可;    

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快账用户4080 追问 2023-05-12 16:43

我们按照5000申报收入?

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齐红老师 解答 2023-05-12 16:48

你好; 是的;按照5000报租赁收入  的 

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快账用户4080 追问 2023-05-12 16:51

老师,你说的补助部分抵减应收账款是啥意思?咋做分录?

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齐红老师 解答 2023-05-12 16:54

你好;   借 应收账款5000 贷收入; 销项税 ;   借   银行存款 3000  ;贷应收账款3000 ; 之前这个补助先给你; 你们在给客户的吗?  补助收到公司做账没有   

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快账用户4080 追问 2023-05-12 16:56

大概业务是这样的:补助给我们2500,我们给客户2000,收到补助应该怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-05-12 17:01

你好;  你补助记入什么科目的; 营业外收入的话;  你们这个  补助给对方; 就去做销售费用   出      处理哈; 不然你科目做不平的 

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发票直接开3000就行亲
2023-05-13
你好1; 那发票是怎么开的; 你开的5000还是多少的  
2023-05-12
您好,我们发票开了么,还没开发票把这个开成商业折扣,客户的发票就开3000 借:银行 3000 贷:收入3000
2023-05-12
这个2000元算是销售折让
2023-05-12
押金做的是其他应付款吗?如果是的话,借其他应付款贷其的业务收入,应交税费,银行3000 开发票
2023-11-30
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