你好,这个借累计折旧,贷以前年度损益调整。
老师,管理费用错记为制造费用了,制造费用已经结转到生产成本了,货物已经销售结转了主营成本,我改如何调整
把一年的销售费用-运输费转到制造费用里面去,要怎么转?每个月已经转损益了,先要冲减损益,再把一年的销售费用冲红改成制造费用吗?现在我这么做了以后利润表销售费用对不上。多出来我冲红损益的金额,不知道要怎么调,制造费用也转入成本了
老师,上个月多了管理费用折旧费2000元,上个月已经结帐了,多提的折旧费已经结转到本年利润了,这个月如何冲这2000元?
上月计提制造费用水费,本月冲销的时候冲成了负数,结转成本的时候是负数,该怎么调整
老师,23年折旧多提了,进制造费用结转到库存商品了,商品也卖了,汇算如何调整?是否需要修改23年的账
老师,我们是一个五金商行个体户,购进的货物超多,假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不要一一列举设置,麻烦老师指导一下怎么设置一个二级科目比较合适?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,工商年报的纳税总额包含个税和印花税吗?
老师,想问下公司申请的专利费85000怎么入账?问题二公司的专利给其他公司使用怎么入账?
老师,我们是一个五金商行个体户,购买的货物超多,购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本?还是直接计入主营业务成本?假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不要一一列举设置,麻烦老师指导一下
老师,应付工会经费是计入其他应付款还是应付职工薪酬?
老师问一下,我是苗木专业合作社,一般纳税人,收到苗木款怎么做账呢?只有银行回单没有发票,因为是个人开不了发票
2024年暂估的分录 借 主营业务成本 20000 贷 应付账款暂估 20000 25年这2万票没来,A105000表30栏纳税调增20000, 账上调整分录 借 应付账款暂估20000 贷 利润分配未分配利润,这样对吗,其他表还需要填吗?
个税退手续费如何做账
老板和股东取备用金太随意了,打个条就取一笔,送礼的、买烟酒的,没有发票的就自己找票来冲抵。取备用金这么频繁,这样有风险吗
如果我在22年的账目里面 调呢
你好,那你直接借累计折旧,贷制造费用。
涉及到的成本这块是不是也要做账
你好你如果没有跨年的话没关系的,因为制造费用本身也是要结转的。
制造费用这块结转生产成本生成产成品销售,制造费用余额0,但是直接红冲的话制造费用-折旧是有余额的
你这个折旧也需要结转,你冲减之后这个制造费用也需要结转。
怎么做分录
你好借累计折旧,贷制造费用。 借制造费用,贷生产成本好
主营业务成本,库存商品都要冲减吧
你好,你如果已经结转了成本了就需要