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老师,我单位2022年共发生利息支出1万元,发生时每月以银行回单入账,借,财务费用,利息支出,贷,银行存款。2023年4月收到银行开回来的利息支出发票9千块。请问我这账务和汇算清缴要怎么处理呢。

2023-05-12 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 15:26

借应付利息,贷以前年度损益调整,1万 借以前年度损益调整,贷应付利息9000 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额1000。

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快账用户8633 追问 2023-05-12 15:33

22年用回单入账是借:财务费用-利息支出1万。贷:银行存款1万的。23年收到发票要,借:财务费用-利息支出1万,贷:以前年度损益调整1万。借:以前年度损益调整9千,贷:财务费用-利息支出千,这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:34

不对,上面写了分录,看一下的。

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:34

以前年度损益调整的目的不就是不调整了财务费用,你这样的话调整了财务费用。

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快账用户8633 追问 2023-05-12 15:36

我没明白

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快账用户8633 追问 2023-05-12 15:36

为什么用应付利息呢

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:39

你好,财务费用应付利息来计提 不用应付利息,你可以用其他的科目,其他应付款,应付账款也行,只要是一个往来科目就行。

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借应付利息,贷以前年度损益调整,1万 借以前年度损益调整,贷应付利息9000 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额1000。
2023-05-12
你好,直接把发票贴上就可以了,贴在财务费用计提分录后面
2021-03-16
收到发票的当月就正常进入财务费用,然后回来发票把没有发票这个分录红冲再做一笔这个分录。
2023-10-24
取得发票,不需要账务处理的
2022-04-28
发票不用再做账了,附在上年最后一笔支付利息或者手续费凭证后边
2023-02-06
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