同学你好!代收工程款时分录借:其他应收款,贷:应收账款,待支付材料款和劳务费时分录,借:材料费,劳务费,贷:其他应收款。凭证后面需要附上支付的相关附件以及委托支付书等。
老师:请问1、我们是建筑公司,开给甲方的发票是120万,收到拨款100万,剩余20万甲方直接代发了民工工资?那怎么做账? 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料?(甲方代发清单和工资表吗) 2、我们自己有劳务公司,劳务公司开发票给建设公司80万,也要包含那代发20万工资吗?建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗?那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资?劳务公司又怎么做账呢?
需要邱老师回答!邱老师您好!建筑公司公户被冻结了现在委托第三方代收工程款和代支材料款和劳务费,请问怎做分录?
需要邱老师回答!一定要是邱老师,不是他的请不要接单。谢谢您们了!邱老师您好!建筑公司公户被冻结了现在委托第三方代收工程款和代支材料款和劳务费,我们都有发票的。请问怎做分录?
老师,您好!会计小白请教老师: 公司在9月先预收了我公司销售钢材的货款,已开了发票。但老板是在收了预付款的第二个月(10月份)才向第三方采购原材料转销给需方的。我公司是建筑公司,此次交易仅仅只是采购原材料,然后转销给第三方,请问这样的业务要怎么处理?会计分录要怎么写?麻烦老师分别对9月和10月的财务处理,把会计分录写清楚来
请问老师,我们借别的公司资质做装修工程,实际我们人员去干的活儿,现在需要跟对方提供材料票和劳务票,我们公司没安许不能开劳务票,只能找劳务公司代开,这样的话,支付给劳务人员的(公户私)这部分人工费怎么处理?
你好,我以个人的名义帮朋友的公司开了3万5的普票,有风险么
运输票据上发票人一栏由谁写
抖音的货款结算到其他公司去了,可以告他们要回来吗
底薪2300全勤200,当月31天,因为有事请假5天,当月底薪应拿多少钱
老师,请问事业单位会计在2023录入凭证时错把该录入固定资产的科目记入其他经济科目中,在24年需要补录23的固定资产怎么做帐
您好,我想问下旅行社要开旅游服务(车费、餐费哪些)的差额发票,那个凭证类型怎么选?凭证合计金额怎么算?
在酒店上班,职务是前台服务员,用我身份证认证了电子税务局,要我给客人开具发票,开票人是我的名字,这样有风险嘛
在酒店前台上班,需要为客人开具发票,认证了电子税务局,是自己的个人名字和信息,有风险嘛
在酒店前台工作,需要为客人开具发票,开票人是自己名字有风险嘛
用物流公司给司机付运输费,网银里面用途怎么选
老师您好!那个其他应收款是什么意思?代支付也是用这个科目过渡吗?
老师,我们是被冻结账户那方
老师,麻烦讲清楚点?
是的,那个代你们收款的企业只是代收代付你们公司的款项,所以他们收到代收你公司款项时他们挂其他应付款,你们挂其他应收款,代你们支付相应款项时冲减这个科目就可以了。