同学你好 上月没买这个月一块买吗
如果次月发放上个月的工资,并且缴纳社保在后,发放工资在前,会计分录是不是上个月应该计提 借:管理费用,销售费用等(应发工资数) 贷:应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借:管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷:银行存款
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
做8月份的账,7月计提工资4000,但是8月份公司社保增员了(工资表中8月份才有他的名字)请问发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬4368.38 贷:其他应付款-社保费(个人部分)368.38 库存现金4000 同时还有做一个补计提上月未计提工资的分录:借管理费用-工资368.38 贷应付职工薪酬368.38的分录吗? 还有工资表要把8月增员的个人部分社保费添加到工资之中吗?若添加是只加他的个人部分社保费还是工资+社保一起,
社保是本月缴纳本月的社保,工资是本月发放上个月工资,那我计提本月工资的时候,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 然后在写一笔借:应付职工薪酬 贷:其他应收款~社保 这样其他应收款~社保 余额就是0了,可以这样吗
上个月没买社保 计提工资是写 管理费用 贷方应付职工薪酬 然后本月买社保也扣了 我要计提本月的工资和做一笔扣了社保的分录 应该怎么写 还有我要发放上个月的工资的分录
老师,文玩核桃开什么类目
老师好,我公司一般纳税人,科技服务业,我在勾选的 1 月发票里,看到一张 6000 元的大米的发票税率是免税,发票显示是电子普票,我不明白这张发票怎么在要勾选的专票里,我要勾选吗,但发票显示是普票,又是免税率,这是怎么回事啊?
老师,补提去年12月的工资怎么做分录?
请问老师员工离职了,但是社保保没有减员成功又产生的费用,后面又给他减员成功了,但是费用没有交二月份的时候,然后现在员工入职到其他公司,他需要登进去他们公司交一社保,那这样子怎么办呢?就是他这个月挣到另外一家公司,那我这边产生的费用可以不交吗?
个人所得税---综合所得和分类所得有什么区别
老师您好,我们1月份有一笔和马来西亚往来的业务,合同签订金额是33200马币,我们和马来西亚都需要把货币转换成美元。而且我们没有美元外汇账户,是通过人名币基本户操作的,当时付款时候出纳操作是在银行系统上填写的美元金额7377.78美元后,我们收到了一个外汇申请通知单上的金额是人民币54091.66,实际基本户银行回单上显示扣款金额是54124.13人民币,这种情况该怎么写会计分录呢?我们没有外币账户,是不是可以直接按照人民币金额记账就可以呢?借:应付账款54124.13,贷银行存款54124.13,也就不涉及汇兑差额和月末汇兑差额的调整分录了吧?
刚才来销户,银行跟我要辅助照片,说什么跟公安局的不一样???啥意思?我看一样啊,就穿的衣服不一样。。人是一样的啊
1、房地产公司付自己员工售房佣金无发票怎么做账 2、房地产公司付外面个人售房佣金无发票怎么做账
老师 我会计工作经验一年多点 目前只有一个会计证 手底下有俩会计 老板是想培养我 老板一个亲戚带着我 但是老板姐姐就说我 我和她沟通我听不懂她说的 然后让我多扩展知识面 作为一个会计主管 不能指哪儿打哪 而是要站在老板的角度去考虑问题 就是老板说一不是只干出来一 而是能有二三四 我现在比较焦虑 不知道从哪里入手 才能改善我自身的问题 老板亲戚还说我账做的不好 目前我很简单的账务处理会
环保公司填报危废资料费用计入制造还是管理费用
不是 是新开公司 上个月没买社保 也没申报 这个月才开始买的
同学你好 上月的不买就不做了
分录怎么写
同学你好 直接做工资计提和发放就可以 社保不用做
我要计提本月的工资和做一笔扣了社保的分录 应该怎么写 本月社保本月扣了
就是上面的分录才可以