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你好我的商品已经入库但是没有收到发票但是又有收入暂估成本怎么处理

2023-05-10 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 21:32

按收到的送货单入库,让然后出库单做销售结转成本

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快账用户4470 追问 2023-05-10 21:33

具体分录怎么做的 暂估的时候是借库存商品-暂估 贷应付账款暂估吗

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齐红老师 解答 2023-05-10 21:34

是的,就是那样子的哈

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快账用户4470 追问 2023-05-10 21:34

暂估的时候要结转主营业务成本吗

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齐红老师 解答 2023-05-10 21:35

按出库单结转成本

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快账用户4470 追问 2023-05-10 21:36

发票到的时候是不是只要把暂估的红冲录入正确的 不用再次借还成本了?

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齐红老师 解答 2023-05-10 21:37

是的,不需要再红冲了

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按收到的送货单入库,让然后出库单做销售结转成本
2023-05-10
借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数, 然后再做发票的,借库存商品贷银行 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-09
同学您好,那您红冲了就相当于实际没有发生,
2022-03-02
借库存商品贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,填写你暂估的这一个。
2024-06-11
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。
2022-06-14
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