未交增值税借方余额还是贷方余额
企业注销后,资产负债表上未分配负数,剩余一点资金为投资款亏损后的所有者权益一直未分配掉,不牵扯税务问题了,可以暂时不处理吗?
老师好,22年4月做未开票收入,8月开票做收入,25年3月查出22年8月未做红冲,跨年了会计分录如何做?申报表如何填?
我司为外贸企业,用于出口退税的购进发票金额要交买卖合同印花税吗
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
请问老师,给法院汇款完,让自己去下载收据,缴款码填哪个啊,试看好几次都说不对,谢谢
老师,我想问一下,我们公司是小企业会计准则,我填2024年财务年报的时候,利润表里管理费用的业务招待费我填了我报表实际数,但是我销售费用里也有业务招待费数据,它没显示,我填完了就去填企业所得税汇算表,A105000表扣除类业务招待费支出那里账载金额我填了两个类目下业务招待费加总数,它提示我不对,我不明白年报里面只有管理费用类目下的业务招待费,那我销售费用类目下也有啊,怎么处理?
老师,利润表季报,上期金额填报的是上个季度的金额么?
公司收入是微信收款入什么科目做账
请老师看看这张科目余额表,其他应收款贷方发生额,与其他科目金额是不是不平,排除银行增加,谢谢老师
贷方余额 要交280 用税盘抵减
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用