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老师 我们是购买方 因为退货了 产生了运费已经谈好由供应商承担 现在我们给垫付了5000元 发票开给了我们 请问怎么做账

2023-05-10 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 13:42

你好。对方就是按照原来你采购的。数据给您开退货的发票。

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齐红老师 解答 2023-05-10 13:42

和原来采购的一样,名称,数量和金额以退回的为准开发票。

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快账用户3192 追问 2023-05-10 13:47

不是这个意思 是我们退回产生的运费怎么做账的问题

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齐红老师 解答 2023-05-10 13:54

付的时候借其他应收款贷银行存款。 后面对方退给你就行了。

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快账用户3192 追问 2023-05-10 14:06

发票收的是专票 开的我公司抬头 比如说是我做其他应收5 应交税费进账1 贷银行6 那供应商只给我5是这个意思吗

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齐红老师 解答 2023-05-10 14:14

是你退货的金额,加上你垫付的这个钱,对方都要退给你。

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你好。对方就是按照原来你采购的。数据给您开退货的发票。
2023-05-10
同学你好 你们汇算清缴的时候调增就行了
2022-03-09
同学你好 这个冲减就行了
2021-11-17
你好,首先这个发票是要对方给你们的 你这个160元建议放到销售费用里面的
2021-06-12
你好,你可以先把这多的这记录到预收账款。
2023-05-10
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