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老师好,22年公司跟员工办理了私车公用业务产生加油费,进入成本,同时挂到其他应付款,由于员工没有代开增值税发票12月末成本冲红,现在员工拿来代开的发票,汇算清缴成本需要调减,汇算清缴调表不调账之前冲红的成本和其他应付款怎么处理

2023-05-10 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 11:21

借的应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷其他应付款。

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快账用户7163 追问 2023-05-10 11:22

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-10 11:23

不用客气,工作愉快。

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借的应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷其他应付款。
2023-05-10
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
您好 劳务费对方开具了发票 不需要通过应付职工薪酬科目 用应付帐款科目就可以了 能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整
2023-05-21
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-20
您好 如果应付职工薪酬-工资 科目没有发生额 可以不填写的 劳务费对方开具了劳务发票给您单位入账么 您申报了劳务报酬个人所得税么
2023-05-20
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