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您好老师,我这有一家建筑企业,2019年10月成立的公司,现在正是每年汇算清缴的时间,我发现原来的会计在做账时,因2019年年底成立的公司,开了一些销项发票,因有些款没有在年底前到账,没有成本票,所以原来的会计就虚做了300万的成本入账,为了减少企业所得税(借:主营业务成本 贷:其他应付款),截止到目前,我看其他应付款的贷方金额过大,怕引起税务的关注,老师,我怎么调一下合适呢?

2022-04-13 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-13 10:38

同学你好 你没有成本发票需要调增的

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快账用户6642 追问 2022-04-13 10:39

没有啊老师

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齐红老师 解答 2022-04-13 10:45

纳税调整明细表调增 可以先暂估成本

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快账用户6642 追问 2022-04-13 10:48

老师,这个都是三年前的账了,就怕后期有问题啊,不知道怎么弄合适,

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齐红老师 解答 2022-04-13 10:57

同学你好 你之前没有暂估成本吗

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快账用户6642 追问 2022-04-13 11:10

老师,我是后接的企业,如果那300万算暂估的,那下一步如何处理呢?

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齐红老师 解答 2022-04-13 11:17

汇算清缴之前来发票就可以

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