你好,是计算需要缴纳的企业所得税金额?
老师好,企业所得税应纳税所得额超过100万税率是5% 100万到300万税率是10% 超过300万税率是25% 我想问一下这个意思就是比如我的收入是500万,成本是300万,利润总额是200万,那么企业所得税应纳税额就是200万,就按10%的税率来计算税额了吧 200万*10% 是这样吗?老师
老师,这是咱们会计学堂的答疑,请问这个是为什么呢?比如进项100万,税就是13万,总共113万对不对,如果要票就是113万,不要票就是100万,又说要票可以抵扣增值税13万,还可以抵扣企业所得税25万是是什么意思呢???进项不是抵扣增值税吗老师???
老师你好,税务专管员说我们超了定额的金额,要交所得税,我不知道这个所得税是怎么算出来,他说我们核定的是商业类,开的是服务,合计超了30万,麻烦老师帮我看看这是怎么回事。
老师,这是什么意思呀,我有点蒙了,我这个季度专票和普票一起才开了含税金额213276.63,怎么这个不含税240570.93元,我都不知道是怎么算的
开票总金额是1000万,所得税=100 0/1.09*25% 这个是刚才老师和我说的,我不知道这个公式是什么意思
老师,劳务发票十万,本来要按99009.9申报这个的,我忘记了直接10万申报,已交个税,后续更正申报退税麻烦吗,不更正会有税务风险吗
老师25年中级会计职称的免费公开课什么时候开课
请问个体工商户汇算清缴填错了,已经提交,有什么办法修改吗?
个体工商户跟个人独资企业有什么区别?
老师你好,应交增值税-转出未交增值税和应交增值税-未交增值税做手工账时应该登在哪个账本上?
外贸企业,倒卖保税区内的货物,货物的上游也是中间商,货物的下游是进口代理商,合同约定由下游单位自行报关完税,我们只是定价方,货物价款由下游发给我们,我们在转付,留下中间差价,这种业务的增值税和印花税如何计算申报?因为货物源头的增值税进项税由海关直接开给了下游客户,我们和上下游都没有发票的往来。
劳务发票10万,本来要按不含税的金额99009.9申报的,我自己忘记直接按十万申报要更正申报吗,更正申报麻烦,多扣税款会怎样。
老师你好我代理了一个混凝土企业的代理记账,他只给了我进项发票跟销项发票和银行的收付款明细,没有生产成本,怎么结转成本,他是不是应该提供个盘点表,或者是生产泵表阿
收到折扣票如何记账,货品单价按什么记。
你好,公司在没有通知任何人的情况下,搬走库房已经办公室电脑,并要求我把相关的财务,银行卡 营业执照,开户许可证等重要物品交接,我需要加盖公司公章保持他的合法性和真实性,公司不同意,这种情况如果我把东西给了他 后面产生的任何东西我都是不是可以不认同
这个是刚才一个老师给我的答复,我这边开票金额为1000万,想让老师帮我核对下利润是多少?我们是建筑行业,把所有的费用都减去
你好,有对应的成本发票吗? 所得税=(收入—成本—费用)*25%
没有对应的成本,我们老板让我按照税率给他报个数,就是以开票1000万这个开票,最后利润是多少
意思就是让我给他大约出个利润表,开票为1000万,减去人工工资 房租 材料费 机械费 电费 税额 等等...最后利润是多少?
你好,没有成本,那利润=收入—期间费用—税金及附加
开票总金额是1000万,所得税=100 0/1.09*25% 这个公式是什么意思老师
你好,这里所得税不是这样计算,没有考虑期间费用啊