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老师,公司有一个受工伤员工,开始住院所有费用全部是公司垫付的钱?这个怎么挂账?后面收到社保局报销的工伤又怎么挂账?这来回分录怎么做合适?

2023-05-10 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 10:40

付的时候借其他应收款贷银行存款。然后收到赔款可以来抵这个其他应收款。借银行存款贷,其他应收款。

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快账用户1050 追问 2023-05-10 10:44

付的其他应收款**员工吗?后面收到赔偿,抵减这个其他应收款**员工吗?那从社保局报销收到的这个钱,这么做没反馈出来,从社保局收到的吧?

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齐红老师 解答 2023-05-10 10:46

是的,这样处理是对的是的。

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付的时候借其他应收款贷银行存款。然后收到赔款可以来抵这个其他应收款。借银行存款贷,其他应收款。
2023-05-10
借其他应收款贷银行 收到借银行贷其他应收款
2023-05-10
先挂其他应收款,等医保下来时再冲
2023-04-21
同学你好 计其他应收款
2023-04-21
你好 员工受伤看病都是公司垫付的,借:其他应收款(可以报销的一部分),管理费用,贷:银行存款等科目 估计后续有可能社保局可以报销一部分医疗费,借:银行存款,贷:其他应收款
2023-02-09
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