你好你不抵扣就不用做分录
请问本期由进项税 加计抵减本期发生额怎么是0呢
生活性服务业纳税人应按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额,当期需要做计提分录吗?如何做计提当期加计抵减额?
老师,生产性服务业纳税人当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额的话,请问这加计抵减的如何操作呢?需要做会计分录吗?
请问当期进项税额加计抵减发生额,不抵扣,怎么做分录
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
之前财务都记入营为外收入政府补助里面了
那我需要转出吗
嗯你好,你是说他最后结转到营业外收入是不是?
他每个月直接做的分录是,应交税费-应交增值税-进项抵减,贷营为外收入
你好,这样做本身不规范。
那我应该怎么做呢,怎么调呢
你好!借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项抵减 贷银行存款 我知道了,你的意思是他后面直接做了你说的这一步
关键我们进项抵减没有用过,不需要交增值税
你好,如果是这样子的话,你可以直接转入营业外支出,你以后都不抵减的话
那之前转到营业为外收入的要调吗
你好,可以不用调,没关系的。
借营业外支出,贷 应交税费-应交增值税-进项抵减,
你好,你现在要冲减出来,你是打算抵是吗?
不是,就是发生额,不抵减
你好,你可以先挂着先这样挂在上面。