你好; 你是不是往年结存下来的库存数据 ; 不一定是本年买的哦 ; 或者是不排除你们有小数出去或者领用; 你们没有及时结转成本导致的;
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师我问一下,我实际进项发票只有原材料(不含税价)245205.76元,但是报表里除了有原材料45205.76元外,还有库存商品150245.26元,这种情况有问题没。我要不要把库存商品调整到损益里面。
老师,请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块,原因是19年的账在付款的时候但发票未到,直接入了库存商品,后期来了发票没发现有做了一笔,但在19年12月红冲,但由于科目借贷方向的问题,不知道为什么审计没有发现,所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题,导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额,但实际我们的账上是没有这个金额的,这个要怎么调整?
请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了,商品的成本价是180,其中材料是100,现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款,现在实际只需要支付20,材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了,实际我们最终再支付材料商20,请问我怎么做会计分录? 先把报废的半成品转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 180 贷:库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的,那么在批准后还应将损失计入其他应收款,并向厂家进行索赔。 借:其他应收款——某材料商180 贷:待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借:原材料 20 贷:应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了?
老师,供应商由于内部原因从数月前合作开始的销售价格全部开错给我们了,现在需要进行调价,现在有这么一个情况,我们合作以来采购的产品有些已经库存清零了,有些还有库存,如果使用采购价格调整单的话在系统的进销存报表里面就会出现没有数量但是有金额的这个情况;另外一些有库存的产品就会出现两个采购价格需要重新核算成本;对于我们内账来说,如果有需要考虑到库存金额问题的话应该如何处理这个问题比较好
老师,2月25号入职,2月份个税要零申报吗?
老师,就是不太明白其他应付款为什么要做冲回的科目?需要做冲回的科目都有哪些啊
老师,建筑类公司收到材料票做工程支出-材料费合理吗
老师,发现不能抵的酒的专票抵扣了,等再报税的时候做进项税额转出可以吗?还是更正申报表
经销啤酒在厂家进货1有返利2返箱款。给饭店供货反箱钱一个箱2元和啤酒盖钱一个盖给0.5元。怎么做账
预付工资怎么做分录?
老师,销售单子较多,结转成本销售出货数据可以汇总结转成本吗?
老师电子税务局的税是一个月开了多少发票自动显示,那一个月的税务申报里要两者一致吗
应收账款台账2月份起初数是1月份开票金额还是账上1月滴余额呀
请问,老师买的二手车如何计提折旧呢
对,是这个意思,就是往年结转有问题导致的,我现在需要调整不
你好1; 这个要调整 ; 不然你账实不一致的
老师,那我应该怎么调整,怎么做凭证,直接借主营业务成本,贷库存商品吗 还是怎么弄
你好; 比如; 借以前年度损益调整贷库存商品; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
好的,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价