咨询
Q

老师,这个12月份的凭证是之前的会计做的,4月份这个是我做的,我的做错了,4月份自己结账了,我5月份应该怎么改过来,可以给我详细写一下吗

老师,这个12月份的凭证是之前的会计做的,4月份这个是我做的,我的做错了,4月份自己结账了,我5月份应该怎么改过来,可以给我详细写一下吗
老师,这个12月份的凭证是之前的会计做的,4月份这个是我做的,我的做错了,4月份自己结账了,我5月份应该怎么改过来,可以给我详细写一下吗
2023-05-09 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 14:38

同学,你好 你是哪里做错了?

头像
快账用户4978 追问 2023-05-09 15:20

我4月份做的凭证和之前会计12份做的不一样,这个钱是项目经理曾豪先垫付后再那报销单和发票来报销的

头像
齐红老师 解答 2023-05-09 15:25

同学,你好 你的意思是说,没有通过其他应付款中间转一下吗?

头像
快账用户4978 追问 2023-05-09 16:29

是的,我4月份这个是不是不对,5月份我应该怎么给他调一下,老师,可以给我做一下详细的分录吗

头像
齐红老师 解答 2023-05-09 16:41

同学,你好 你把4月份的分录,做一摸一样的分录,金额负数 再按照正确的分录,重新做

头像
快账用户4978 追问 2023-05-09 18:28

4月份的我自己结账了,负数怎么做,可以给我详细写一下吗

头像
齐红老师 解答 2023-05-09 18:39

同学,你好 借:工程施工 负数 财务费用 负数 贷:银行存款 负数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 你是哪里做错了?
2023-05-09
你好了  你科目没有什么问题的;  如果是个人垫付的款; 你可以这样走的 ; 第一笔是垫付了 所以报销了一笔; 第二笔是自己银行去支付的;  
2023-05-09
你好!冲往来就可以了,借银行存款,贷应收账款
2021-05-30
你好 是可以抵扣的 
2021-04-28
你好,需要反结账到2月份,把凭证类型改成转账凭证,然后保存就是了  这个账务没有错误,只是凭证类型错误了,所以不是做调整分录的 
2023-04-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×