同学你好 你们出口的吗
老师您好,我2018年底有一笔应付款,对方未开发票,所以一直挂账,现在对方公司注销了,开不出来发票,这个款我公司确定不会付出去了,我应该怎么做账务处理啊?
老师,我们是生产制造业,出口时,报关单上十几个商品,有一个不是自产的,是外购的,去年出口发票已经开了,但没申请退税,现在该怎么处理?
老师,下午好。我们出纳20.21.22年收到管理费,没有开具发票,会计挂账预收账款。现在这个发票是不开具了。那么这几笔预收款我在这个月应该怎么处理呢?
工厂订了一设备,不开发票,有出具收款凭证,这个产品是买单报关出去的,现在我们应该怎么付款,账务怎么处理?
我们是外贸出口企业,国外客户采购下单1000KG铝材,我们向工厂也是采购1000KG的铝材,工厂最终实际交付990KG,给我们开票按的1000KG开票和我们付款也是按1000KG,我们按实际交付的990KG出口【报关单重量不能改,因为产品重量需要称重,体现在报关单上面】,国外客户按的1000KG付款 【因为行业特殊情况,切割是存在误差的,大家默认允许的】 问题:我的出口收入应该怎么申报?如果按报关单申报出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按签订的1000KG申报收入,收款可以对上,但是我的收入和报关单对不上,想请教这种情况怎么处理合规
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本
您好老师!我想咨询一下,这个企业所得税年报期500万一次性扣除了,以后年度折旧调增。我的疑问是图中红圈本年累计折旧数。和期间费用折旧数对不上,原因是因为期间费用折旧是实数。但是在这一年中,固定资产有清理 所以累计折旧转出来一部分数。所以105080累计折旧这个表本年累计这个数 就是减掉了清理资产折旧的那个数。我应该怎么填,如果填实数的话,累计折旧余额就会对不上。 2.
公司没有工会可以不按照工资比例交工会费吗?
税务风险评估报告是哪个公司出的吗?
请教,实际收的水费发票一般含免税金额,就会导致应交税费简易征收(贷方与借方差额)金额与实际值出现差额,怎么办? 比如代收103,收入100,增值税3 代付91.5元,成本90 增值税1.5 账面简易征收1.5 而实际103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老师好,总公司和非独立核算的分公司之间的资金流动需要开票吗,比如分公司员工的社保工资发放是总公司把钱划拨给分公司,这样需要开票吗
我们是出口企业
同学你好 这个谁给你开发票你付款给谁
没有发票
这个我们的账务怎么处理
同学你好 这个付给工厂设备款
怎么觉得没有懂呢
采购一个设备 是买单报关出来,现在要付这笔采购款是用现金付款还是对公付款,现金付款账务怎么处理,对公付款要怎么处理,这个设备是没有发票的。
同学你好这个要做暂估入库的 借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷现金或者银行存款
入库之后要怎么处理
上面就是入库的分录呀
入库之后就一直挂在账上吗?
税务问题根本就没有解决
同学你好 对的 一直挂账 你出库的时候结转成本再做出库分录
单这个已经买单报关出去,怎么弄
这个报关方给你钱就可以了
账务处理呢
同学你好 你做收入 做内销的