您好,同学,其他应收款不要做负数,重新分类一下呢,做到其他应付款中
老师去税务大厅更改第一季度报表,他是不是也要像我们自己申报一样操作.还是只帮我改一下报表就可以了,我今天去税务大厅更改了,他只帮我更改资产负债表,利润表,现金流量表,现在回来查看好像只有财务报表这里改过,是不是他还要帮我更改其他的申报表才可以
老师,您帮我看下,这两张年度表里面的数据不统一,你看看需要怎么调,这张是2021的系统申报的年报表,里面的营业成本和我的抄送报表的营业成本不一样,需要改成一样吗?改了净利润又会发生变化了?[撇嘴]
老师,您帮我看下,这两张年度表里面的数据不统一,你看看需要怎么调,这张是2021的系统申报的年报表,里面的营业成本和我的抄送报表的营业成本不一样,需要改成一样吗?改了净利润又会发生变化了?[撇嘴]
老师,我第一次调报表和科目余额表,报表调整 了3处,标黄的3个地方。劳烦老师帮我审核一下。我需要发给融资方
老师,您好,我第一次做合并财务报表,烦请老师帮忙看一下,审核一下
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
老师,还有其他科目不合理吗?
把应交税费负数调整到其他流动资产里面
非常感谢老师指点,还有其他的地方需要调整吗?老师
您好,同学!从报表上是看没有了