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老师,我是跨月发现领用材料有误,冲红后做一笔新的,那我是要把领用材料和结转成本两笔分录全部冲红,在做正确的分录对吗?

2023-05-09 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-09 11:14

对的,是的,是这么做的。

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对的,是的,是这么做的。
2023-05-09
你好,之前暂估和发票是不是一样的?
2023-02-27
如果用在宣传上的 借销售费用,贷原材料。
2021-01-13
您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
你好,红冲再重新做。
2023-05-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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