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老师,公司一般纳税人购入一批商品,有一部分用于销售,一部分发福利。用于发福利的进项税要转出,那购入和发放福利的分录怎么做呀?

2023-05-08 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 17:30

借库存商品 应交税费应交增值税进项, 贷银行 借库存商品 贷应交税费、应交增值税进项转出 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷库存商品

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2023-05-08
你好 进项,销项结转到哪个科目的,你看一下他们结转到哪个科目,你跟着结转,一般都是结转到转出未交增值税。
2023-06-13
你好,对方开的专票的话,你选择勾选平台里面的不抵扣,勾选价税合计做账,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-10-20
您好,销售部分正常抵扣进项税额就行,然后发给员工的那部分,咱们要做进项税额转出。
2022-09-26
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-10-19
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职称:注册会计师,税务师

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