咨询
Q

老师,你好。我们驾校收一个学生1500的学费,其中500是给教练的培训费,我们实际上是得一千元。做账我们如果做主营1500的话,那我们就要按1500的数来纳税。更子我们不是对纳税了吗?才得一千,1500缴税?

2023-05-08 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 16:12

你好,您按1500元确认收入,然后给教练的1000是属于成本。

头像
快账用户8768 追问 2023-05-08 16:14

但是增值税我们不是要按1500来缴纳了嘛

头像
齐红老师 解答 2023-05-08 16:22

你好 对 是按这个对的 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,您按1500元确认收入,然后给教练的1000是属于成本。
2023-05-08
你好,是你们以你们公司名义开票吗?
2021-02-24
你好,是的,也做到应交税费-应交增值税中处理
2021-04-17
您好,这个的话,申报表现在是不能做差额的,这个开票是要10000%2B1500-差额8000  就行
2024-10-30
同学你好 缴纳的金额是3500还是基数是3500
2021-02-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×