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上月进账项结转完之后,需要缴纳增值税,但是实际申报比应缴纳的多了0.01,这个要调整吗?怎么调?

2023-05-08 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 10:21

这个差额计入税金及附加就是

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快账用户3749 追问 2023-05-08 10:25

实际缴纳1000.01,但是本来应该缴纳是1000,具体应该怎么调?

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:28

借:税金及附加0.01 贷:银行存款0.01

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这个差额计入税金及附加就是
2023-05-08
你好 你们是不是之前结转 增值税科目没有结转对 。 你每个月都要结转出来 和你申报表来对才行的。这样才能找到差异的  原因  
2021-05-25
这1分钱做到营业外去
2021-10-20
你好,肯定是前期数据是有问题的
2021-05-24
你好 是这样的,所得税我们是按季度预缴,然后年度汇算清缴。 所谓按季度预缴,就是4月报1-3月,7月报4-6月,依次类推。 之所以季度是预缴,是因为企业所得税计算,有收入、成本、期间费用等核算量大,以及税法和会计处理各种不一致的地方,所以,平时季度我们申报所得税就不会考虑调整事项,是按照报表的利润总额去预缴。弥补以前年度亏损可以在季度的时候弥补。 年度汇算清缴,是在次年5月31日之前完成,这个时候,需要考虑调整事项了,比如,会计上的坏账准备,税法上只有实际发生才能扣除,会计上计提坏账减少了利润,但是税法不允许扣除,所以我们要调增; 然后我们根据汇算清缴计算出的金额,与预缴金额对比,多退少补。
2023-06-30
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