你好,调整的是没有发票的成本费用,或者是超过扣除比例的,或者是你有收入不符合规定的,提前做了,或者是应该做没有做的。
老师好!请问我在做会计分录时候,是以第一个还是第二个做,还有填这个表汇算清缴表,填11行次的纳税调整金额怎么是-80万?怎么不填正数
老师,汇算清缴无形资产我可不可以只填写需要调整的数据,不调整的数据不用填
老师 请问不需要调整什么数据 汇算清缴怎么填写?我第一次填
老师好,请问我所得税汇算清缴在填写固定资产折旧纳税调整表时,因前几年有一次性扣除过,这次调整的话,对于第八列累计折旧和第三列数据填的一样吗?
老师,请问一下,年度汇算清缴,需要填什么,数据根据什么来的,没做过。不知道怎么填报
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
都是按照税法的规定来申报的。
有位开发票收入
你好,未开具发票,收入符合要求的正常做收入,这个不调整。
这个没关系是吧?不需要缴税
你好,这个没有关系的,需要正常交,你已经申报了,已经缴纳了,不用调。
请问汇算清缴课程在哪里哦?
你好,你用的是电脑的话,登录网站有一个实操,点开有一个课程,热门课程,直接在这里面搜企业所得税,或者是搜汇算清缴。
谢谢老师 您的回答通俗易懂 感谢
不用客气,工作愉快。