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老师,餐饮业的收入到底怎么算的,我脑袋都想疼了。月收入337317.13,赠送的会员金额4745.05,月收入里面还包含了客户存的会员卡消费的金额52918.27。充值的会员卡是充值5000送300,这300需要存入预收账款里面吗,消费的时候又怎么算的呢。

2023-05-07 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-07 20:13

你好,你这是内账还是外账?

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快账用户1076 追问 2023-05-07 20:18

内账老师

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:44

你好,内账的话两种算法,一种是充值时赠送部分确认预收账款这样的话借方同时确认销售费用,

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:45

第二种比较麻烦,充值时按实际充值金额做预收,你按充5000赠300算成折扣,消费时按折后金额确认收入

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快账用户1076 追问 2023-05-07 22:16

那老师,客户实际消费的时候。我做什么分论呢

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齐红老师 解答 2023-05-07 22:39

你好!第一种不用分全额确认收入,第二种,实际工作中是收银台分,做卡时按赠送金额录入折扣率

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你好,你这是内账还是外账?
2023-05-07
你好! 是的,你的理解很对
2020-08-13
同学你好 这个做折扣的就可以
2022-03-21
 你好    意思你不支付对方货款1万了。  改成在你们公司 办理会员卡   里面有11000的  到时到你公司消费是吗   
2020-11-20
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
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