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2022年暂估了一比成本分录,直接是借:主营业务成本140万。贷 :应付账款-暂估140万。我现在汇算清缴调增加,是填在A105000表 45行 其他栏吗?还是填在哪里呢

2023-05-06 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 16:18

你好,在30栏里面填写的。

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快账用户2961 追问 2023-05-06 16:20

为什么不是45栏呢

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:24

你好,上面所有的蓝色没有的情况下,你在45栏里面填写。 管理费用开办费。

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快账用户2961 追问 2023-05-06 16:25

上面所有的蓝色没有的情况下?没看懂什么意思

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:26

上面的所有的蓝次 没有的情况下, 在45栏里面填写。

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快账用户2961 追问 2023-05-06 16:32

45栏也是其他,30栏也是其他。在上面所有栏次没有的情况下填45栏。什么叫上面所有的栏次没有。能举个例子吗。没看懂

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:34

你好,就像扣除项目,你做主营业务成本或者是管理费用,没有发票的都在30栏里面填写就可以了,其他的这一般填写的是管理费用,开办费,其他的没有遇到填写过的。

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快账用户2961 追问 2023-05-06 17:27

好的,明白了,谢谢老师。然后后期调整完这145万后,软件里面的凭证怎么处理,凭证摘要写冲之前暂估吗?之前做的是借:成本 贷:应付-暂估。 然后现在我怎么做呢?做一笔红字吗,如果做了一笔红字,就会影响2023年的成本了

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:32

借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配,未分为利润, 做这个不影响今年的利润

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你好,在30栏里面填写的。
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借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配为分配利润汇算清交纳税调增
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