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2022年暂估了一比成本分录,直接是借:主营业务成本140万。贷 :应付账款-暂估140万。我现在汇算清缴调增加,是填在A105000表 45行 其他栏吗?还是填在哪里呢

2023-05-08 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-08 15:43

写在纳税调整明细表的30行。

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快账用户7249 追问 2023-05-08 15:46

调增后需要缴纳所得税,还有调整暂估,请问到时分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:52

汇算清缴调表不调账。

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快账用户7249 追问 2023-05-08 15:54

那我暂估的成本怎么办?其他里面调了这140万,那应该去冲减之前的那笔应付账款给

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:00

没有回来,发票账务处理不用调整了,只是汇算清缴调整就行。

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快账用户7249 追问 2023-05-08 16:03

没有懂这句话的意思,发票账务处理不用调整了?那是我瞎暂估的,现在就是想交掉去

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:14

你好 你好 瞎暂估的 不行  是真实业务估的 只是没有发票 才暂估 

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快账用户7249 追问 2023-05-08 17:02

当时直接是借:主营业务成本140万。贷 :应付账款-暂估140万 那我现在汇算清缴调增加给。现在我要怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:10

汇算清缴暂估的没有回来,发票是账务处理,不用调整就是。在汇算清缴的纳税调整明细表填写第30行就行。

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快账用户7249 追问 2023-05-08 17:12

,发票是账务处理,不用调整就是。这句话什么意思,

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:18

你好 账上不调了,汇算的报表上调整

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快账用户7249 追问 2023-05-08 17:20

如果账上不调的话,账上就还挂着应付-暂估140万

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:35

你好。是的。可以这样挂着的,然后要是没有付款的,不需要付的就转到营业外收入。如果需要付,就是正常银行付款就行了。

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:35

如果您这笔涨估是虚假的,您红冲的话,税务局会让你做说明,也是不交税款。

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:37

所以我建议你是直接纳税调整就行了,你要是红冲税务局还会让你交罚款滞纳金的。

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快账用户7249 追问 2023-05-08 17:40

我汇算清缴的时候调了,然后缴纳了税款 。然后账上做两笔凭证 做一笔凭证 借:利润分配-未分配利润 贷:银行 然后在做一笔凭证借:应付账款-暂估 贷:利润分佩未分配利润 这样暂估在账上就没有了

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:45

账务处理暂估的那一笔,不需要再做调整分录了。只需要调整交所得税就行了。

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快账用户7249 追问 2023-05-08 17:51

还是不懂,不调整账上就一直挂着这个暂估,但是实际上这个暂估已经在今年汇算清缴调增加了,缴纳了税款

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齐红老师 解答 2023-05-08 18:04

是的。不用调整这账上挂着就行。

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