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你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢

2023-05-05 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 14:28

你好  是发工资时扣借款   借应付工资,贷 其他应收款 

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快账用户5273 追问 2023-05-05 14:32

我知道是发放时候才扣出借支 但是被我计提时候就扣出来了 这种要怎么调整分录才对呢

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齐红老师 解答 2023-05-05 14:38

你好  把错的红冲再做正确的就行了 

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你好  是发工资时扣借款   借应付工资,贷 其他应收款 
2023-05-05
1 不是, 借:xx费用 贷:应付职工薪酬(公司部分) 2看我这截图是全部过程,这个其他应付款和其他应收款都可以
2021-03-03
你好,多的可以冲了的哦
2020-08-24
工资计提5300。按照应发来
2024-04-20
可以的,可以这么做的。
2022-10-10
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