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供应商上个月给我们开的发票,这个月要红冲,我还没有抵扣,他需要怎么操作?

2023-05-05 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 13:14

你好  对方开信息表和红字发票

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快账用户5399 追问 2023-05-05 13:16

他要重新开发票给我的,那开一个负数一个正数是吧 我这边的该抵扣抵扣该入账的入账是吧。

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齐红老师 解答 2023-05-05 13:23

是的这样处理是对的。

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快账用户5399 追问 2023-05-05 14:53

我抵扣和不抵扣有什么区别?

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齐红老师 解答 2023-05-05 15:01

你好 抵扣你开信息表 不抵扣对方开信息表  

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快账用户5399 追问 2023-05-05 15:08

那如果我不抵扣,他开信息表需要我做是什么吗 ? 另外 我不抵扣他开了负数发票再开正数发票 那我啥时候抵扣 他开的负数有负数税额,我也要把负数勾选掉吗?

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齐红老师 解答 2023-05-05 15:18

你好,您是收到负数发票红冲,您的成本就行。

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快账用户5399 追问 2023-05-05 15:18

我问的是抵扣的 抵扣的税金

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齐红老师 解答 2023-05-05 15:24

因为你说了你没有抵扣,所以收到负数发票就是做原来的负数分录。因为咱没有抵扣。 然后收到正确发票时再认证抵扣。

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快账用户5399 追问 2023-05-05 16:09

好的,谢谢 如果我抵扣了 我就要发起信息表,然后再把负数的税金抵扣掉吗

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齐红老师 解答 2023-05-05 16:14

你好。您填写信息表,然后您收到红字发票的时候做收到时负数的分录。然后表二填写进项转出。

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齐红老师 解答 2023-05-05 16:14

然后再收到正确发票,还是可以正常勾选抵扣。

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你好  对方开信息表和红字发票
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那么你们把发票退回,他们自己红冲
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您好 把发票抵扣联 发票联退给对方就好了 不需要做其他操作
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你好,你们取得红字发票做4月份的进项税额负数处理就是了
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