晚上好啊,增值税会有负数就是进项大于销项了。不需要到结转无余额,本来就是有余额的
老师您好!房产公司会计账务处理,应交税费——应交增值税——销项税及销项税额抵减、进项税、进项税额转出、预交增值税需要转平吗,是月末转平还是年末转平,是否全部转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师好!老师,资产负债中增值税为什么会有负数?就是当月没有抵扣的那部分进项税额。老师,增值税月末是否需要结转无余额呢?谢谢!
老师,上月收入9174.31,销项税额825.69 当期(上月)无进项税额,期末留抵税额9315.29 当期(上月)无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31,销项税额825.69,那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢?申报表上也没有自动转回?是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额,期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗?
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
谢谢老师!老师,当月未勾选认证的进项税额是否需要做一笔以下分录? 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
早上好啊,咱未勾选认证的进项税额拿 到发票时入账哪个科目啊
老师,上午好!拿到发票时分录 借:库存商品—A商品 应交税费—增值税—进项税额 贷:应付账款/银行存款 如果当月未勾选认证分录 借:库存商品—A商品 应交税费—增值税—待认证进项税额 贷:应付账款/银行存款 对吗?老师
亲爱的,您的分录非常好,清晰。 但是 这里为啥要这个分录啊 当月未勾选认证的进项税额是否需要做一笔以下分录? 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
谢谢老师!老师,我去年一年的增值税分录都是那样做的,现在,我总觉得不对(前几年有在学堂学习实操,一直没有做会计,有点忘了)。老师,当月未勾选认证的进项税额,应该是你刚才教我的对吗? 借:应交税费—增值税(转出未交增值税) 货:应交税费—未交增值税 次月进行勾选认证后,再做上面相反分录对吗?谢谢老师!
您好啊,不是,未勾选认证的进项税额 您不用去做什么分录的哈,放在那里好了,上面这个分录是我们计提 本月应交增值税的分录了
谢谢老师!老师,本月勾选认证需要缴纳的增值税,还需要做你刚才说的分录吗? 老师麻烦你把增值税进项税额需要交纳的全部分录告诉我哈,谢谢!
亲爱的,我们分录很少的,转来转去自己都乱了,进项大于销项没有分录(我们来票都勾选了,所以也没有您那个分录) 如果是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额的情况下,结转增值税的账务处理是, 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
感谢老师!我先理解下
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师,不好意思,暂时没有给你好评,是有问题还想请教你哈。老师,购进商品时,就是前面我的第一个分录,当月勾选认证需要缴纳的进项税额就是你教我的分录,没有勾选认证的进项就放在购买商品时的分录里,不做其他分录。对吗?
您好啊,不要做其他分录了,等咱勾选那月再做您那个分录哈
好的,老师,当月购进的所有进项票必须放在当月(勾选的,没有勾选的)对吗?
您好啊,也没有这么绝对,咱月末拿到发票来不及入账在下月入账也没关系的,这不是成本费用,也不影响利润,咱有足够进项项抵扣就行,您做得很规范的