你好,稍等我写好发给你
老师,请问一下对方开13个点的专票,我司只要支付10%的税点,因为当时老板谈的是不含税价格,现在对方说开给我们1%的专票,也不收我们税点了,麻烦帮我看看我们亏了多少?
老师问下。对方给我们开票100万。这100万就是不含税货款。我们需要付给对方4个的点。100万付多少
您好,老师,请问一下,对方供货单位给我们开发票,50000是不含税的价款,对方说开票5个点,我就又付了2500元,就是付了52500元。对方是开票多少给我们啊?
别人给我们开13个点的专票,但要我们返10个点给对方,那这10个点是按税金计算还是按价税合计算
我们付款付13个点 对方开专票 但是对方收6个点 退七个点给我们 这边含税价支付一共是8037.23 不含税价是7112.6 那对方按照七个点退款 应退给我们多少
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开票开多少金额
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开多少金额出去
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗