你好是社保费吗?还是什么保险费?商业保险吗?
收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
老师 麻烦 帮忙看一下 收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
应发工资100元,含个人承担社保5元,能不能借管理费用100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 为什么不是借管理费用95贷应付职工薪酬100借应付职工薪酬5 贷其他应付款5
看下这个对不对(3)本公司支付2022年1月工资,其中管理部门工资合计20万元,公司代扣代缴个人社会保险费2万元,公司承担社会保险费3万元,款项以银行存款支付,不考虑其他因素。 要求:请编写计提工资、计提社会保险费、发放工资缴纳社会保险费账务处理 答案: 计提工资: 借:管理费用 20万 贷:应付职工薪酬——工资 20万 计提社保: 借:管理费用 3万 贷:应付职工薪酬——社会保险 3万 借:应付职工薪酬——社会保险 2万 贷:其他应付款——社会保险 2万 发放工资缴纳社保: 借: 应付职工薪酬——工资 20万 应付职工薪酬——社会保险 3万 其他应付款——社会保险 2万 贷:银行存款 25万
个体户计提经营所得税和增值税的会计分录是怎样的?
请问老师,收到去年发票,可以用以前年度损益调整科目吗?
员工离职了 下个月还要给他报个税 那个税系统里员工状态我需要变更吗
兼职员工,每个月发工资800元是免税是吧,这是怎么说啊,老师
厂家按公司上月购货量算的返利金额打到公司采购平台上,公司在采购时会按购货金额的35%抵扣掉返利金额,一般情况下都可以全额抵扣掉,这该如何记账
老师,我是小规模,比如说1-3月开的都是一个点的普票,我报税的时候填小微企业免税销售额是填普票的含税金额吗?比如金额是2407.92,税率为百分之一,税额就是2407.92*1%=24.08,那我免税销售额填2407.92还是2432啊?(因为2407.92+24.08=2432)
2025年小规模纳税人每季度销售收入不超过多少免征增值税?这个免征增值税的销售收入是含税收入还是不含税收入?
申报车辆购置税有什么意义?买车时候已经交过税了,为什么还要在电子税务局申报?
老师比如生产企业申请出口退税150,实际退税100、免抵了50这个分录怎么做
老师好,请问业务接待费用取得专票,可以拿来抵扣吗?