你好是社保费吗?还是什么保险费?商业保险吗?
收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
老师 麻烦 帮忙看一下 收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
应发工资100元,含个人承担社保5元,能不能借管理费用100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 为什么不是借管理费用95贷应付职工薪酬100借应付职工薪酬5 贷其他应付款5
看下这个对不对(3)本公司支付2022年1月工资,其中管理部门工资合计20万元,公司代扣代缴个人社会保险费2万元,公司承担社会保险费3万元,款项以银行存款支付,不考虑其他因素。 要求:请编写计提工资、计提社会保险费、发放工资缴纳社会保险费账务处理 答案: 计提工资: 借:管理费用 20万 贷:应付职工薪酬——工资 20万 计提社保: 借:管理费用 3万 贷:应付职工薪酬——社会保险 3万 借:应付职工薪酬——社会保险 2万 贷:其他应付款——社会保险 2万 发放工资缴纳社保: 借: 应付职工薪酬——工资 20万 应付职工薪酬——社会保险 3万 其他应付款——社会保险 2万 贷:银行存款 25万
没听明白老师,游乐场固定资产的折旧为什么要先计入长期待摊费用啊
老师,那游乐场设备的折旧是一次计入主营业务成本吗?还是先计入什么科目再根据收入结转主营业务成本啊,如果一次计入成本,成本比收入大了怎么办,收支不匹配了
一般人测算增值税算出来的税额是2000元 税率6%。 (销项税额减进项税额减留底) 要进票多少呀?
你好老师,我们是个体户,账号是法人名字开的卡,款转进去,也不懂法人用去哪些方面,我做账时候,银行存款只进没有出,银行存款余额很高,这种情况影响大吗?
公司公账余额和公司其他账户的余额可以合计填入期初设置余额里吗?
个体户没有记账,工商年报中的财务数据怎么填?比如收入成本利润资产负债等
支付工会费在现金流量表中选择哪种支出?
公司卖折旧完的车,公司还用交税吗
老师游乐场那些计入成本,那些计入费用
老师,资产负债表里的未分配利润是不是就是利润表里的净利润?