您好,现在留底是多少了
开销售收入89644.43元 税率9%的一般纳税人,增值税税负率按2个点,需要多少进项票和要交多少增值税税额阿。 我计算的是进项票63966.45 增值税税额1644.85元。
留抵发票和进项全部算进去减销项,还要交15万多的税,又怎么方法减少本次增值税的税额
算税负的时候,分子是销项税减进项税减上期留底再加进项税额转出吗?
一般纳税人,本期进项税额大于销项税额,生产性服务行业进项税加计抵减5%算出来的数,算作留抵税额吗?还是该怎么处理?
老师帮我看下应交增值税那列是销项税额减进项税额减留抵税额。所缺进项是怎么算来的????
可不可以帮我从GONE理论中的机会维度,分析一下新海宜进行财务舞弊的机会因子,分别从以下三个方面:内控环境方面、风险评估问题、信息与沟通问题
老师个体户有罚款的,做账时候不做营业外支出,然后申报经营所得个税的时候也就不用调增了可以吗
老师,收到的数电专票开票员是管理员,需要换票重开吗?
老师,4月份红冲2月份的发票了,2月份当时缴纳增值税了,4月份的增值税受2月份增值税的影响吗
甲方有2000多不给付了,是做坏账准备吗?
老师您好,我因为24年1季度交了企业所得税,但是我实际22.23年两年亏损130万, 现在汇算清缴要给我退税,但是我害怕查账,现在应该怎么调整合适呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65个月)租金 310000元/年 月摊销额23846.15 今年的房租因为大环境不好 重新谈了 今天2025.4.29交了279000,按照权责发生制原则 3月份还是摊销23846.15,现在账务如何处理呢
老师 审计让企业提供税收缴款通知书,我想问一下这个通知书是什么?
老师你好!企业购入配件有自用有销售的,自用视同销售吗
供应商开了发票,出纳付款比发票金额多付了10元,这个账务怎么处理?
没有留底
那就是进项要2000*6%=120,需要这么多进项
没开发票就不用交增值税?
没有开票,如果做了无票收入,也是要交的
如果没有开发票。有没有无票收入 只需要交企业所得税,不需要交增值税吧
增值税也是要交的,一样的
绩效增值税不是根据开票收入来决定吗?他没有收入还要交吗?
那你们这个收到的钱是什么意思
哪里有说收到钱了!
哪里有说收到钱了?
那您把这个业务再说下,我看到是有无票收入的