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老师帮我看下应交增值税那列是销项税额减进项税额减留抵税额。所缺进项是怎么算来的????

老师帮我看下应交增值税那列是销项税额减进项税额减留抵税额。所缺进项是怎么算来的????
2024-04-13 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 17:37

你好 表中“应交增值税”/0.13*1.13

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快账用户3961 追问 2024-04-13 17:39

有点懵了。为啥还要乘以1.13?

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快账用户3961 追问 2024-04-13 17:53

你比如说销项税2000进项税1800 应交征值就是200 老师缺的进项的票面金额不就应该是200/0.13吗?

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快账用户3961 追问 2024-04-13 18:03

老师帮我看看为什么

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齐红老师 解答 2024-04-13 18:05

就是为了不交增值税

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快账用户3961 追问 2024-04-13 18:07

应交增值税”/0.13这样不就是所缺的进项了吗?为什么还要×1.13

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齐红老师 解答 2024-04-13 18:45

乘以1.13  得到的时含税的进项发票额

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快账用户3961 追问 2024-04-13 19:56

应交增值税/0.13得到的是什么老师

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齐红老师 解答 2024-04-13 20:05

表中的应交增值税  =销税-进税 应交增值税/0.13  等于不含税金额 为了不交增值税   开进来含税金额    (应交增值税/0.13*1.13)

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快账用户3961 追问 2024-04-13 20:08

你老师你比如说销项税2000 进项税是1800 应交值税就是200 老师所缺的进项的票面金额不就应该是200/0.13吗?不是这样?我有点转不过来了呢……

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齐红老师 解答 2024-04-13 20:26

所说的“票面金额” 指的是价税合计  还是发票上的“金额栏 200/0.13是发票上的金额栏 发票上的价税合计是200/0.13*1.13

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快账用户3961 追问 2024-04-13 20:32

明白了老师,谢谢您这么耐心讲解

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齐红老师 解答 2024-04-13 21:55

不客气的 周末愉快

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你好 表中“应交增值税”/0.13*1.13
2024-04-13
您好 如果有留底的话,应交增值税的金额就是负数的 谢谢!
2020-12-17
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。 借应交税费应交增值税销项 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2022-02-18
你只有专票才可以抵扣进项税的
2020-09-10
同学你好,是减掉专票勾选认证的部分进项税额
2020-09-10
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