你好 ; 你小企业会计准则 ; 可以直接走这个来写计提的; 是的
21年办公费应该是100元,22年拿来发票90元,多计提了10元,如果22年账套用利润分配未分配利润调整,所得税汇算清缴填报费用,应该填写100元,还是90元?
老师,21已入账年度的费用,22年12月份时要作废,我做了红冲,通过以前年度计入利润分配未分配利润,那这样是不是没有影响22年利润,汇算22年时纳税调增吗?
老师,22年退了21年汇算清缴多缴的企业所得税。当时做分录做的是借:银行存款1639.47贷:利润分配–未分配利润1639.47。现在汇算清缴了,要填报的利润表里要把这个填到利润表哪个地方啊,还是不要填
22年初补计提21年所得税和22年收到21年所得税退税 做的分录都是直接计入利润分配-未分配利润 那么改变了21年的未分配利润 这是需要在22年申报21年年报时填报的吧?这种情况是填在哪里?
1个是22年初补计提了21年未计提的所得税(接手时前会计未计提 现在补计提 做平) 2个是年中收到税局退回的21年季度报税预缴所得税多缴部分税款 两个都变动了未分配利润数据 所以想问问是不是要在汇算清缴时要做些什么数据调整?怎么做?
企业申报个税的时候把个人手机号填错了如何修改
请问老师,通过市区红十字会捐赠的属于公益性捐赠吗?可以税前抵扣吗
个体户销售额超过500W,变一般纳税人,只能接受3%的进项票吗?还是13%专票也能进项抵扣?
是不是做了汇算清缴 第一季度利润可以弥补去年亏损,没做汇算清缴,就不能弥补
老师好,我们公司卖掉了一辆二手车给个人,我们开了一张发票,然后二手车市场也开了一份同等金额无税额的发票,然后现在我在全量发票查询中有两份发票,这个造成重复交税吗?
出口退税的进项是不是要在报关当月就要勾选确认呢
老师你好,应交税费二级科目还有三级科目有哪些?待抵扣进项税额怎么设科目???
老师第一季度盈利弥补亏损需要计提所得税费用吗
老师您好,我们公司是新开的,在办理税务登记时时投资有效期起止是多久?是章程上写的于2029年2月19前缴足。
老师,计提企业所得税的时候,是不是要先结转损益,根据利润表上的利润总额金额来计提,最后一张凭证是计提企业所得税的凭证
是需要在22年申报21年年报时填报的吧?这种情况是填在哪里?
你好1; 是的; 去修改分别的21年年报 和22年的; 你们计提的所得税金额
现在还可以去修改21年的年报?这个数据怎么填?
可以 修改之前为什么补计提所得税的 对应栏次; 你们是调整了什么数据吗
不是 我接手发现之前没有计提 所以数据不对 就补计提了 是哪张表对应的哪个栏次?
你好 ; 补计提了 ; 那你就 修改负债表的累计折旧和固定资产 金额 以及你们 未分配利润金额 ; 还有利润表的 期间费用 和利润总额以及所得税费用 和 净利润栏次的金额
没明白 是去修改财务报表?不是汇算清缴所得税年报表吗?
你好; 是的;修改财务报表; 改了财务报表; 在去考虑 年报修改的
我账做在22年 怎么要去改去年的财务报表?我觉得你说的不对
你好; 21年的 错误; 你 总的先改 21年的账上数据 然后去修改你的 21年 年度财务报表和 汇算表 ;在去做22年的年报的
修改21年账上的数据这个怎么修改 账套反结账回到21年账套吗?这样改是怎么个改法
你好; 你可以在23年4月修改凭证分录 ;然后修改21年年报; 或者是反结账 21年12月去改凭证; 同时修改21年年报
您这样说我没理解哦 我22年7月银行账户收到税局退的21年多缴纳的所得税 22年7月才收到 这个为什么需要回去改21年的帐呢?
你好 ; 你现在 退的 多缴纳税费 ; 那你 之前 是多缴纳还是什么原因; 我以为你是去调整了之前的账务处理; 才会退税的;
1个是22年初补计提了21年未计提的所得税(接手时前会计未计提 现在补计提 做平) 2个是年中收到税局退回的21年季度报税预缴所得税多缴部分税款 两个都变动了未分配利润数据 所以我想问问是不是要在汇算清缴时要做些什么数据调整?怎么做?
你好1; 汇算不需要单独做什么了 ; 你只需要去 修改年度财务报表期初数据 就可以了。 我还以为你调整过之前什么分录 的
修改年度财务报表期初数据 是什么意思?修改哪个地方?
你好; 你 这个补计提所得税; 走了以前年度损益调整 和利润分配科目 。 你的期初数据会变动的; 比如 22年原来的 利润是 100 ; 现在因为补计提了 所得税 ; 会影响原来利润的金额的;