你好。是的。要想用红字,就是用借方负数。
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
我们公司代替另一个公司付的费用,在付款的时候分录做:借:其他应付款-往来款 贷:银行存款 这样做对吗
老师银行产生手续费,完整正规的分录应该怎么做。发票都会跨月延迟开具。这个分录做的对吗?1、银行支付手续费:借财务费用,贷银行存款 2、手续费发票:借,财务费用,正数,借财务费用负数。
其他公司代替我们货款产生的手续费对方公司扣下,这笔手续费怎么做分录,借,其他应收款-往来款,贷,财务费用-银行手续费红字负数这样的分录合适吗
老师,我们收的一些学费,银行直接扣下手续费,我们到账的金额就是扣完手续费的金额,然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户,这个分录怎么做?直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款,然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么? 还是说本月直接借银行贷预收,然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入?
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
不能记入贷方负数吗
记入借方负数这个金额也就不想等了
记入借方负数后,借贷就不相等了
只有记入贷方负数,左右借贷才相等,就是不知道管理费用,手续费这个科目能不能记入贷方红字
你好,是对方代替你支付了财务费用,是这笔业务吗?是这样情况吗?
是的,对方代替我们支付了财务费用,然后他们再给我们货款的时候把这个代替支付的财务费用扣下了,是负数,怎么做分录
老师,帮忙看一下图片,他们扣下的手续费
我是借,其他应收款—往来款,贷,扣掉的这个手续费
贷,财务费用,手续费,红字负数,这样合适吗
。借财务费用贷其他应付款。 。借其他应付款贷应收账款。
好的,谢谢老师
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老师,你看我只有把财务费用,手续费放入贷方红字才能借贷相等
就是不知道这样做合不合适
为这笔业务是你们发生财务费用,属于利息支出,所以在借方。
这笔业务没有在贷方的情况。
但是对方在转给我们货款的时候扣下了,我们该记入什么科目
是的,因为对方代替你付的,所以你在应收账款时要扣下来,我给你写在两笔分录,你看一下。
这笔费用你没有支出,是对方代付的,但是从应收账款扣回来了,扣的是往来,不是再把费用扣下来。
就是说我得做两笔分录
借,财务费用手续费9元,贷,其他应付款9元,然后再做一笔借,其他应付款9元,贷应收账款9元
还是不太清楚是什么意思
她这个手续费现在是-9元
手续费咋能是负数呢?咱们支出时应该是借方正数的。记在贷方也取不到数软件。
就是他们在转给我货款的时候扣下了手续费,这个扣的手续费这不是负数
你好 这个手费费用不是你们承担的吗 是这样处理 发生时 借财务费用贷其他应付款。 扣款时。借其他应付款贷应收账款。
要是做在借方,借贷这不就不相等了
扣款时,贷,应收账款是什么意思也
对方带电的钱从你应收的货款里扣出来。
错字了,是代垫付的钱。
好的,谢谢老师
要是做在借方,借贷这不就不相等了 为什么会不平 说一下情况
我只给你写的财务费用这部分的金额 你是不是说收到钱对不上 这样的 借银行,其他应付款,贷应收账款