你好; 不对的; 你这个应该是本期收入写你应发工资的; 不减去个税
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
请问老师,工资申报这块问题,怎么解决有5个物业、保洁类公司,大大小小将近30个工资表,工资表里面的员工部分有在个税申报系统中申报,由于数据没办法及时跟上,导致增减员没有办法同步。由于之前就没有按真实的申报,所以现在的状况是,比如在A工资表里有张三,李四。张三在甲公司申报,李四在乙公司申报。但是实际上这两个人可能是用同一个账户发工资(公转私户发工资) 我有和老板建议过,我要按实际的工资表来申报个税,老板也采纳了。现在这个头绪没办法理顺 2月份之前升为一般纳税人,到目前为止都还没有提交财务报表,所以企业都被扣分。希望得到老师实际帮助
老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
老师好,我在给单位申报个税(自然人电子税务局(扣缴端),由于年中有位员工老板没让发工资,我以为Ta离职了,就申报了非正常状态,但是后来又发了工资,于是本期我给他更新为正常状态,因为现在是一月份要累计上年的收入,当我在ta那一栏填好ta的本期收入后在税款计算时,累计收入那一栏并没有累计ta全年的收入而是等于我本次填写的数目,所以这个要怎么解?
老师,请问有没关于个税按税前收入取数申报个税的相关文件?之前同事申报是当月工资减上月个税后填写收入那栏申报,现在我想更改过来,想找这方面的文件跟老板沟通
(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款1700000元,税额221000元;另支付采购该批材料的运输费,取得增值税专用发票上注明运费27500元,税额2475元。所有款项已转账支付。(2)用银行存款购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明价款53125元,税额6906.25元。(3)销售A型洗衣机1000台,,生产成本2034元/台,含税单价3390元/台;另收取优质费508500元、包装物租金169500元,所有款项已收到。(4)采取以旧换新方式向小规模纳税人销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价113元/台,作为原材料回收,己收取差价款。(5)向优秀生产工人发放A型洗衣机10台。(6)仓库因保管不善丢失一批上月购进的原材料,该批原材料账面成本101700元,其中含运费成本2300元,购进原材料和支付运输费的进项税额均已于上月抵扣。已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算当期销项税额、当期可抵扣的进项税额、当期应交增值税;(2)编制上述业务的会计分录。
购买预付卡的购买发票,怎么做分录
北京超云股份有限公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售额为5000万元,销售货物适用的增值税税率为13%,不含税可抵扣的进项税额为700万元,购进货物适用的增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。北京超云股份有限公司销售过程中既有开具增值税专用发票的业务,也有开具增值税普通发票的业务,其中开具增值税普通发票的业务不含税销售额为480万元。将开具增值税专用发票的业务分立出去重新注册一个北京超云实业有限公司,并将不含税销售额控制在480万元或以下,此时北京超云股份有限公司仍为一般纳税人北京超云实业有限公司为小规模纳税人计算一共应纳增值税
购买预付卡可以直接计入费用吗怎么做分录
老师,个个人所得税汇算清缴后有317的税款,怎么没有应纳税额呢
接到税务局电话,有张发票异常,需进项转出,补税。我若是直接借方应交税费-未交增值税,贷方银行。这样应缴税费未交增值税永远都有余额,没事么。麻烦老师简易说下
为什么小规模个体户不能每次开票接近30万?
在申报企业所得税的时候,公司只有一个法人,这里填法人的信息,比例填1或者是100都不行,应该怎么填?
老师你好,我想请问为什么我24年的日记账与总账核对是相等的,但是结转到25年的时候,期初却对不上呢,这是哪里的问题呢
大米和面粉开专票还是开普票的
是的现在我想更改同事之前的错误申报,想找出相关文件支撑来跟老板谈,毕竟我这更改会导致大家多交个税,请问老师有相关的文件说明是按应发工资申报个税吗
你好1; 去自然人客户端里面去 修改哈 ;这个就是应发工资; 没有专门文件的