你好,4月份提前发5月份工资,分录是 计入4月份(发放)里面
老师,4月计提4月工资,发放3月的工资,社保计提的是4月社保,支付的也是4月社保,那4月份社保的个人部分是放到发放3月份工资里扣除呢?还是放到5月份发放4月份工资里扣呢?
请问老师快账里面4月份不做,到5月份一起做4月5月,是不是现在空的可以结账?那这个图片里没有4月可结账的
4月份工资在5月发放,记分录是,4月计提工资,5月份缴纳工资,然后5月份再计提5月份应该发的工资,6月份再发送再记缴纳的分录,这样对吗
老师,请问4月份提前发5月份工资,应该是记4月账里,还是5月份的账里?
老师你好,请问5月份离职的员工,4月份和5月份的工资一起结清,但是4月份的工资计提了,5月份的没有计提,请问具体怎么做账?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
哦 好的,5月份交保险时,再把保险记到5月份吗
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。