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老师请问,我公司收到业务招待住宿专票,如不含税金额是1600 税金100 分录我不会做而且做出来不平是不是这样的 。 借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷:应交税费-进项税转出100 银行存款1700 这个就不平了,麻烦老师指导一下谢谢。

2023-04-27 07:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-27 07:52

早上好啊,分开写,借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷: 银行存款1700 贷:应交税费-进项税转出100 贷: 应交税费-进项税100

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快账用户9781 追问 2023-04-27 10:53

老师两个贷方都做进项税转出 和进项税吗?不平的

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齐红老师 解答 2023-04-27 10:58

您好啊,其实我们就不勾选,也不转出 借:销售费用-业务招待费1700 银行存款1700 上面分录我更正,确实不对了 借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷: 银行存款1700 贷:销售费用-业务招待费100   贷:应交税费-进项税转出100  这样您看可以么

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快账用户9781 追问 2023-04-27 11:01

贷:销售费用-业务招待费100 贷:应交税费-进项税转出100 老师这个分录不行的呀,这个是不对的两个在贷方哪里能平呢?

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齐红老师 解答 2023-04-27 11:04

亲爱的,对不起,刚才我懒,直接复制上面,忘记改 借贷了 借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷: 银行存款1700 借:销售费用-业务招待费100   贷:应交税费-进项税转出100 这样跟我公司做的差不多,我们不勾选,因为勾选了税务有风险提示,这个招待费不能抵扣的,我今年去处理了一笔

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快账用户9781 追问 2023-04-27 11:13

老师税费是不能转到费用里面的,要怎么处理嘛,

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齐红老师 解答 2023-04-27 11:15

您好,可以的啊,我们专管员让我们这样做的

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早上好啊,分开写,借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷: 银行存款1700 贷:应交税费-进项税转出100 贷: 应交税费-进项税100
2023-04-27
你好!这样发票实际可以抵扣吗?符合抵扣要求吗?
2023-02-22
你好,用于招待的他这个进项是不允许抵扣的,你要是抵扣了要转出来。
2024-01-18
看业务福利费、招待费的抵扣不了增值税
2023-04-25
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