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请教一下,如果关单海运运费2500 实际付货代海运费款1500这个情况代收代付 差额计入什么科目?

2023-04-26 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-26 22:04

您好,差额计到其他应付款科目

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快账用户1526 追问 2023-04-26 22:17

比如开票50000 借:应收账款52500 贷:主营业务收入 50000 贷:其他应付款2500 实际收到: 借:其他应付款1500 贷:银行存款1500 其他应付款差1000么怎么写分录?

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齐红老师 解答 2023-04-27 06:38

1000在其他应付款里面,这个科目余额还有1000

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您好,差额计到其他应付款科目
2023-04-26
同学你好 这个运费你们只是代收代付
2022-05-24
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2025-02-28
1.确认收入:根据报关单,您已经完成了出口销售,并且报关单上的价格是CIF价。因此,您可以在收入确认时将CIF价作为销售收入入账。 2.处理运费:您提到代垫的海运费和保费,客户会支付给您。您可以设立一个往来账户来记录这些代垫款项。当客户支付时,您可以从往来账户中贷记相应的金额。 3.开具发票:根据您的描述,您已经按照FOB价开具了出口发票。由于报关单上的价格是CIF价,这并不影响您开具的发票的有效性。在开具发票时,您需要将运费和保费作为销售费用进行处理,并在发票上注明相应的金额。 4.涉及的税金:根据您的描述,您可能涉及到的税金包括增值税和关税。其中,增值税是根据销售额和税率计算的,需要向税务机关申报并缴纳。关税是根据货物价值和税率计算的,需要在报关时缴纳。
2023-12-07
同学你好 计入销售费用
2021-06-30
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