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老师,您好!请教个问题。如下图:在初级考试里,甲公司代垫的运费不应该是计入“应收票据”吗?为什么这里要把代垫的运费计入“其他应付款”?另外,就算把代垫的运费单拿出来,不也应该是“其他应收款”吗?垫出去的钱,不应该是应收吗?

老师,您好!请教个问题。如下图:在初级考试里,甲公司代垫的运费不应该是计入“应收票据”吗?为什么这里要把代垫的运费计入“其他应付款”?另外,就算把代垫的运费单拿出来,不也应该是“其他应收款”吗?垫出去的钱,不应该是应收吗?
老师,您好!请教个问题。如下图:在初级考试里,甲公司代垫的运费不应该是计入“应收票据”吗?为什么这里要把代垫的运费计入“其他应付款”?另外,就算把代垫的运费单拿出来,不也应该是“其他应收款”吗?垫出去的钱,不应该是应收吗?
2022-10-23 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-23 15:54

意思是这个代垫的运费已经收到钱,是需要付个运输方的

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快账用户8645 追问 2022-10-23 15:58

按照我的理解也应该是甲公司先收到了乙公司的运费(现金),然后再由家公司支付运费,所以才是“其他应付款”。对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-23 15:59

是的,就是那个意思的哈

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快账用户8645 追问 2022-10-23 16:03

这块明白了。那这个运费不计入到应收票据里,也是因为先收到了2000运费的缘故是吗?如果没收到现金2000的运费,那是不是就该把运费计入到应收票据里一起核算了?

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齐红老师 解答 2022-10-23 16:06

是的,就是你那样理解的

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意思是这个代垫的运费已经收到钱,是需要付个运输方的
2022-10-23
你好,为客户代垫运费是与货款一起计入应收账款的;
2020-08-22
同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
同学,你好 保费,运费保费一般是销售方承担的 如果成交方式是CIF,那么商业发票上必须列出货值(FOB总金额)、海运费、保险费、CIF总金额。
2023-06-22
您好,销售人员为什么要代垫退票给旅游团呢,相当于多给了300元了。
2023-05-06
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